ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Бухгалтерский учет. Аудит. Оценочная деятельность / Аудит / Внутренние стандарты аудиторской деятельности / 17. Сообщение информации, полученной по результатам аудита /

Приложение N 4. Письмо руководству по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4



ПИСЬМО

руководству по результатам проверки

бухгалтерской отчетности ОАО "YYY"

за 20__ год



Председателю правления (Директору) АО "YYY"


г-ну ________________________________________




Уважаемый _______________________________!

В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг от "__" _________ 20__ года N____________ нами проведен аудит бухгалтерской отчетности АО "YYY" (далее  Общество) за 20__ год.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Законом Республики Узбекистан  "Об аудиторской деятельности", национальными стандартами аудиторской деятельности и внутренними стандартами ООО "АУДИТ".

В ходе проверки было рассмотрено состояние системы учета и внутреннего контроля и соответствие требованиям законодательства Республики Узбекистан при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение бухгалтерского  учета, формирование финансовых результатов за отчетный период.

В соответствии с программой проведения аудита проверены основные направления деятельности Общества выборочным методом, который позволил сформировать мнение о состоянии системы учета и внутреннего контроля Общества и достоверности данных бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит.

При планировании и проведении аудита Общества мы рассмотрели систему внутреннего контроля в целях определения аудиторских процедур, необходимых для выражения мнения о достоверности представленной к проверке бухгалтерской отчетности, но не в целях получения уверенности в ее адекватности.



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ


В процессе аудита были обнаружены отдельные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности о результатах деятельности Общества, на которые мы обращаем внимание в соответствующих разделах настоящего письма руководству.

Оценивая в целом систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля Общества по результатам аудита как способную обеспечить полноту и достоверность информации при подготовке отчетности о результатах деятельности Общества в проверяемом периоде, считаем целесообразным обратить Ваше внимание на отдельные недостатки ведения бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности.




1. Прибыль отчетного периода




2. Налог на прибыль




3. Налог на доходы физических лиц




4. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах




5. Бухгалтерская отчетность




III. ВЫВОДЫ


Нарушения бухгалтерского и налогового учета, отраженные в настоящем Письме руководству, исправимы. Вместе с тем, окончательное решение о внесении необходимых поправок, безусловно, остается за Вами.

В случае возникновения у Вас вопросов, возражений или дополнений в ходе прочтения настоящего письма мы готовы их обсудить в любое удобное для вас время.



"___" ___________ 20__


С уважением,


ФИО партнера

Заместитель генерального директора


























Время: 0.1611
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск