ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Денежная и бюджетная система. Внебюджетные фонды / Внебюджетные и иные фонды / Общие положения /Прогноз доходов государственных целевых фондов и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан на 2023 год и их расходы (Приложение N 3 к Закону РУз от 30.12.2022 г. N ЗРУ-813)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Закону РУз от 30.12.2022 г. N ЗРУ-813
ПРОГНОЗ
доходов государственных целевых фондов
и Фонда реконструкции и развития Республики
Узбекистан на 2023 год и их расходы
млн сум.
N |
Показатели
|
Сумма |
I. |
ВСЕГО - государственных целевых фондов |
|
|
Остаток на начало года |
10 444 972,3 |
|
Прогноз доходов |
47 143 380,7 |
|
Трансферты из Государственного бюджета* |
31 077 090,8 |
|
Расходы |
76 128 959,6 |
|
Трансферты в Государственный бюджет |
500 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
12 036 484,2 |
1. |
Фонд "Эл-юрт умиди" |
|
|
Остаток на начало года |
25 799,9 |
|
Прогноз доходов |
18 120,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
200 000,0 |
|
Расходы |
202 264,8 |
|
в том числе: |
|
|
Организация обучения и прохождения стажировки стипендиатов Фонда в зарубежных авторитетных образовательных учреждениях |
190 552,4 |
|
Привлечение зарубежных ученых и специалистов, в том числе соотечественников, к осуществлению трудовой деятельности в республике |
3 300,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Фонда |
6 720,0 |
|
Другие расходы |
1 692,4 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
41 655,1 |
2. |
Республиканский целевой фонд по компенсации имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам |
|
|
Остаток на начало года |
0,3 |
|
Прогноз доходов |
|
|
Трансферты из Государственного бюджета |
649 466,0 |
|
Расходы |
649 466,3 |
|
в том числе: |
|
|
Возмещение причиненного физическим и юридическим лицам убытков на основании принятых программ, поручений Президента и Правительства Республики Узбекистан |
649 466,3 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
3. |
Внебюджетный Пенсионный фонд |
|
|
Остаток на начало года |
3 023 591,8 |
|
Прогноз доходов |
39 784 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления социального налога |
38 746 000,0 |
|
Другие доходы |
1 038 000,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
13 950 000,0 |
|
Расходы |
53 573 750,0 |
|
в том числе: |
|
|
Расходы по выплате гражданам платежей по всем видам государственных пенсий, а также по доставке пенсий и пособий |
53 570 750,0 |
|
Другие расходы |
3 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
3 183 841,8 |
4. |
Государственный фонд содействия занятости |
|
|
Остаток на начало года |
7 116,5 |
|
Прогноз доходов |
212 757,5 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления социального налога |
102 655,0 |
|
Другие доходы |
110 102,5 |
|
Трансферты из Государственного бюджета* |
317 300,0 |
|
Расходы |
537 174,0 |
|
в том числе: |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, зарегистрированных в центрах содействия занятости населения в качестве лиц, ищущих работу и имеющих статус безработных |
289 074,0 |
|
Возмещение затрат внебюджетному Пенсионному фонду в связи с назначением досрочных пенсий безработным |
18 700,0 |
|
Выплата пособий по безработице, компенсаций, стипендий, материальной помощи безработным и других выплат |
120 000,0 |
|
Материально-техническое обеспечение и содержание отдельных подразделений центров содействия занятости, центров обеспечения временной разовой работой, региональных центров профессионального обучения безработных и незанятого населения, учебных центров по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных |
62 400,0 |
|
Создание, развитие и техническая поддержка информационно-коммуникационных систем и технологий в сфере трудоустройства, обеспечения занятости населения и охраны труда, учета вакансий и незанятого населения, в том числе разработка программного обеспечения и закупка технических средств |
7 371,0 |
|
Выплата субсидий |
17 000,0 |
Отчисления в Фонд стимулирования труда Министерства занятости и сокращения бедности |
9 000,0 |
|
|
Другие расходы |
13 629,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
5. |
Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом |
|
|
Остаток на начало года |
178 028,2 |
|
Прогноз доходов |
78 334,3 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления за счет резервирования средств организаций, осуществляющих отправку граждан Республики Узбекистан для осуществления трудовой деятельности за рубежом в рамках лицензионного соглашения |
10 000,0 |
|
Поступления за счет сборов за выдачу разрешений (документ, дающий право работодателям на привлечение иностранной рабочей силы) и подтверждений (документ, дающий иностранным гражданам право на осуществление трудовой деятельности) |
35 000,0 |
|
Другие доходы |
33 334,3 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
93 980,7 |
|
в том числе: |
|
|
Правовая и социальная защита, а также оказание материальной помощи гражданам, подвергшимся нарушению трудовых и иных прав, попавшим в сложное финансовое положение в период осуществления трудовой деятельности за рубежом |
7 000,0 |
|
Медицинское обслуживание граждан, нуждающихся в медицинской помощи в связи с получением травмы в период нахождения в трудовой миграции |
1 000,0 |
|
Перевозка тел граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции, а также граждан, получивших увечье или тяжелые травмы в период осуществления трудовой деятельности за рубежом |
5 000,0 |
|
Предоставление единовременных субсидий страховым компаниям для покрытия страховой суммы по страхованию жизни и здоровья граждан в период осуществления ими временной трудовой деятельности за рубежом |
10 000,0 |
|
Создание в регионах республики и оснащение центров предвыездной адаптации, профессиональной подготовки, подтверждение профессиональной квалификации граждан, выезжающих для осуществления трудовой деятельности за рубежом |
10 607,4 |
|
Создание, оснащение и содержание зарубежных представительств Агентства по внешней трудовой миграции |
30 000,0 |
|
Отчисления в Фонд стимулирования труда Министерства занятости и сокращения бедности |
12 000,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Исполнительной дирекции Фонда |
1 300,0 |
|
Другие расходы |
17 073,3 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
162 381,8 |
6. |
Фонд общественных работ |
|
|
Остаток на начало года |
91 475,1 |
|
Прогноз доходов |
6 463,6 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления от аренды основных средств, мини-оборудования и инвентаря |
4 000,0 |
|
Другие расходы |
2 463,6 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
121 000,0 |
|
Расходы |
208 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Оплата труда безработных и незанятых лиц, привлеченных к общественным работам |
176 200,0 |
|
Закупка основных средств, мини-оборудования и инвентаря, предназначенных для использования в общественных работах, в том числе путем их выдачи на основе аренды |
10 000,0 |
|
Закупка специальной одежды и средств техники безопасности для выполнения общественных работ |
4 000,0 |
|
Подготовка информационных материалов, наглядной информации по вопросам организации проведения общественных работ, размещение информации в средствах массовой информации |
200,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Фонда |
2 500,0 |
|
Другие расходы |
15 100,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
10 938,7 |
7. |
Фонд развития садоводства и тепличного хозяйства |
|
|
Остаток на начало года |
35 354,0 |
|
Прогноз доходов |
871 960,0 |
|
в том числе: |
|
|
Проценты, получаемые от выделенных ресурсов коммерческим банкам и предпринимателям |
46 960,0 |
|
Ссуды из Государственного бюджета |
400 000,0 |
|
Возврат ресурсов, выделяемых в предыдущие годы |
424 000,0 |
|
Другие доходы |
1 000,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
170 000,0 |
|
Расходы |
1 030 480,0 |
|
в том числе: |
|
|
Выплата субсидий |
114 803,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан и подведомственных ему организаций |
59 197,0 |
|
Расходы на выделение ресурсных средств |
400 000,0 |
|
Расходы на возврат ссуд, полученных из Государственного бюджета и привлеченных заемных средств |
424 000,0 |
|
Процентные расходы, выплачиваемые по привлеченным заемным средствам |
32 480,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
46 834,0 |
8. |
Фонд развития виноделия |
|
|
Остаток на начало года |
281 688,8 |
|
Прогноз доходов |
68 637,1 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления от процентов по займам, выданным на создание плантаций технических сортов винограда и производство алкогольной продукции, а также ресурсам, предоставленным коммерческим банкам для выделения кредитов |
20 161,7 |
|
Другие доходы |
48 475,4 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
246 778,9 |
|
в том числе: |
|
|
Выплата субсидий |
30 000,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Агентства и подведомственных ему организаций |
23 000,0 |
Средства, перечисляемые в Государственный бюджет |
100 000,0 |
|
|
Другие расходы |
93 778,9 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
103 547,0 |
9. |
Фонд развития скорой медицинской помощи |
|
|
Остаток на начало года |
54 318,6 |
|
Прогноз доходов |
|
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
45 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи |
35 000,0 |
|
Выплата надбавок, премий и других стимулирующих выплат работникам службы скорой медицинской помощи |
5 000,0 |
|
Другие расходы |
5 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
9 318,6 |
10. |
Фонд поддержки лиц с инвалидностью |
|
|
Остаток на начало года |
362,3 |
|
Прогноз доходов |
550,0 |
|
в том числе: |
|
|
Благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, а также международных организаций |
550,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
550,0 |
|
в том числе: |
|
|
Обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями, средствами технической реабилитации и креслами-колясками |
550,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
362,3 |
11. |
Внебюджетный Республиканский целевой книжный фонд |
|
|
Остаток на начало года |
6 668,0 |
|
Прогноз доходов |
1 000,8 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления от утилизации непригодных к использованию в дальнейшем учебников и учебно-методических комплексов |
1 000,8 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
16 594,6 |
|
Расходы |
24 263,4 |
|
в том числе: |
|
|
Приобретение учебников за счет средств Государственного бюджета |
22 359,8 |
|
Расходы на содержание Исполнительной дирекции Фонда |
1 903,6 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
12. |
Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности |
|
|
Остаток на начало года |
340 590,3 |
|
Прогноз доходов |
374 383,8 |
|
в том числе: |
|
|
Кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов и других доноров, привлеченные для выполнения задач, возложенных на Фонд |
282 418,6 |
|
Доходы от предоставления поручительств |
4 585,5 |
|
Другие доходы |
87 379,8 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
932 000,0 |
|
Расходы |
1 077 032,8 |
|
в том числе: |
|
|
Уплата коммерческим банкам платежей, связанных с поручительствами, предоставленными по кредитам заемщиков |
26 000,0 |
|
Предоставление компенсации на покрытие части процентных расходов по кредитам коммерческих банков |
1 014 495,3 |
|
Расходы, связанные с содержанием Фонда |
26 337,5 |
|
Другие расходы |
10 200,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
569 941,3 |
13. |
Фонд развития информационно-коммуникационных технологий |
|
|
Остаток на начало года |
197 057,1 |
|
Прогноз доходов |
1 140 611,3 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления от платы за использование абонентского номера |
949 171,2 |
|
Поступления от государственной пошлины за выдачу лицензий на право осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций |
103 582,8 |
|
Другие доходы |
87 857,3 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
1 156 761,8 |
|
в том числе: |
|
|
Реализация задач и проектов по развитию информационных технологий и коммуникаций, определенных решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, разработка, реализация и сопровождение приоритетных проектов по совершенствованию и развитию информационных технологий и коммуникаций, а также проектов по формированию и развитию систем электронного правительства и цифровой экономики |
192 470,7 |
|
Расходы на ремонт, реконструкцию и оснащение специализированной школы по углубленному изучению предметов по направлению информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и дополнительное стимулирование ее преподавателей и работников |
11 278,3 |
|
Отчисления в Фонд финансирования науки и поддержки инноваций при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий |
6 104,7 |
|
Отчисления внебюджетному Фонду развития информационно-библиотечных учреждений при Национальной библиотеке Узбекистана - информационном ресурсном центре |
14 809,0 |
|
Финансирование деятельности Инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан |
56 908,9 |
|
Финансирование деятельности ГУП "Центр развития информационных технологий и информационных ресурсов" |
13 111,1 |
|
Финансирование деятельности ГУП "Центр кибербезопасности" |
52 571,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, его территориальных управлений и организаций в его составе |
550 957,1 |
|
Расходы, связанные с дальнейшим совершенствованием системы образования и развитием инфраструктуры производства программных продуктов образовательной направленности в области информационных технологий |
90 000,0 |
|
Другие расходы |
168 551,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
180 906,6 |
14. |
Фонд поддержки туризма |
|
|
Остаток на начало года |
35 592,7 |
|
Прогноз доходов |
105 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Поступления от туристского (гостиничного) сбора, взимаемого со средств размещения |
93 122,9 |
|
Другие доходы |
11 877,1 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
15 000,0 |
|
Расходы |
143 250,0 |
|
в том числе: |
|
|
Финансирование целевых программ в сфере туризма |
45 000,0 |
|
Возврат части расходов на внутренние путешествия, осуществляемые по регионам республики в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!" |
5 000,0 |
|
Расходы на продвижение туристического потенциала страны в зарубежных туристических рынках |
50 000,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, а также его территориальных управлений и организаций в его составе |
37 000,0 |
|
Другие расходы |
6 250,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
12 342,7 |
15. |
Гарантийный фонд по обслуживанию государственного долга |
|
|
Остаток на начало года |
799 110,6 |
|
Прогноз доходов |
530 694,0 |
|
в том числе: |
|
|
Вознаграждение, взимаемое за выдачу государственных гарантий от имени Республики Узбекистан по привлеченным кредитам (займам) |
32 558,3 |
|
Поступления от размещения временно свободных средств на депозитах коммерческих банков и инвестирования в высоколиквидные ценные бумаги |
72 510,8 |
|
Отчисление из республиканского бюджета в размере налога на прибыль, полученных от доходов, выплачиваемых в виде процентов от размещения на депозиты средств, поступающих от размещения международных облигаций, открытия кредитных линий и выделения бюджетных ссуд |
52 246,7 |
|
Доходы, полученные от размещения заемных средств, привлеченных из международных финансовых институтов, зарубежных государств и организаций, на депозиты Центрального банка Республики Узбекистан и коммерческих банков |
200 871,4 |
|
Отчисление в размере 50 процентов от перевыполнения прогноза доходов по налогу за пользование недрами |
150 000,0 |
|
Другие доходы |
22 506,7 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
147 665,8 |
|
в том числе: |
|
|
Выплата долга с условием перепокрытия организациями-должниками в случаях несвоевременного и неполного осуществления выплаты по государственному долгу организациями-должниками |
135 278,3 |
|
Другие расходы |
12 387,5 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
1 182 138,8 |
16. |
Государственный целевой фонд по поддержке семьи и женщин |
|
|
Остаток на начало года |
111 769,1 |
|
Прогноз доходов |
107 660,5 |
|
в том числе: |
|
|
Возврат ресурсов, предоставленных коммерческим банкам для выделения кредитов на льготной основе, и доходы от начисленных процентов |
100 150,5 |
|
Другие доходы |
7 510,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
50 000,0 |
|
Расходы |
146 500,0 |
|
в том числе: |
|
|
Материальная поддержка женщин, оказавшихся в сложной социальной ситуации, в том числе малообеспеченных, женщин с инвалидностью |
45 000,0 |
|
Содействие целевой работе по подготовке молодых девочек к семейной жизни, укреплению традиционных семейных ценностей |
2 000,0 |
|
Выделение грантовых средств негосударственным некоммерческим организациям и субъектам предпринимательства, оказывающим содействие в обучении профессиям и обеспечении занятости женщин, а также занимающимися их проблемами |
50 000,0 |
|
Содействие покрытию расходов, связанных с организацией Республиканским общественным женским советом международных мероприятий по вопросам женщин и участием делегации Республики Узбекистан в международных мероприятиях |
7 000,0 |
|
Расходы на содержание Республиканского центра предпринимательства женщин, а также его территориальных подразделений (филиалов), финансовая поддержка их деятельности, выплата почасовой оплаты труда специалистам учебных курсов, организованных в них |
11 000,0 |
|
Покрытие расходов, связанных с содержанием Республиканского центра реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов, а также его территориальных отделов |
15 000,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Исполнительной дирекции Фонда |
7 500,0 |
|
Другие расходы |
9 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
122 929,6 |
17. |
Внебюджетный Фонд по управлению, трансформации и приватизации государственных активов |
|
|
Остаток на начало года |
2 986 993,7 |
|
Прогноз доходов |
3 332 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Средства от реализации государственных активов (предприятий, акций в уставных фондах хозяйственных обществ, прав на земельные участки и другого имущества, являющегося государственной собственностью) |
2 806 000,0 |
|
Другие доходы |
526 000,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
2 832 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Единовременные платежи на основании решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан |
2 535 000,0 |
|
Средства, остающиеся в распоряжении Фонда |
162 000,0 |
|
Другие расходы |
135 000,0 |
|
Трансферты в Государственный бюджет |
500 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
2 986 993,7 |
18. |
Фонд развития рыбоводства |
|
|
Остаток на начало года |
3 453,4 |
|
Прогноз доходов |
1 600,0 |
|
в том числе: |
|
|
Средства, поступившие от предоставления в аренду природных водоемных участков рыбоводческим хозяйствам |
900,0 |
|
Другие доходы |
700,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
|
|
Расходы |
1 729,1 |
|
в том числе: |
|
|
Финансирование текущих расходов деятельности ассоциации "Узбекбаликсаноат", выплата заработной платы ее работникам и их материальное стимулирование |
1 229,1 |
|
Другие расходы |
500,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
3 324,3 |
19. |
Фонд государственного медицинского страхования |
|
|
Остаток на начало года |
141 659,9 |
|
Прогноз доходов |
3 640,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета* |
3 196 426,2 |
|
в том числе: |
|
Из местных бюджетов |
2 502 391,9 |
|
|
Из республиканского бюджета |
694 034,3 |
|
Расходы |
3 301 426,2 |
|
в том числе: |
|
|
Закупка медицинских услуг у государственных и частных медицинских организаций в рамках гарантированной государством медицинской помощи |
3 267 751,9 |
|
Расходы, связанные с содержанием исполнительного аппарата Фонда |
33 674,3 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
40 299,9 |
20. |
Фонд по финансированию образовательных кредитов |
|
|
Остаток на начало года |
1 328 893,3 |
|
Прогноз доходов |
100 000,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
1 650 000,0 |
|
Расходы** |
150 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
2 928 893,3 |
21. |
Целевой фонд по развитию автомобильных дорог |
|
|
Остаток на начало года |
500 851,1 |
|
Прогноз доходов |
22 000,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета* |
5 728 595,2 |
|
Расходы |
6 251 446,3 |
|
в том числе: |
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов, а также оснащения объектов и закупка техники в соответствии с Программой развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан |
3 400 842,7 |
|
Расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом, содержанием автомобильных дорог общего пользования и озеленительными работами на них |
2 465 311,6 |
|
Предотвращение стихийных бедствий и ликвидация их последствий на автомобильных дорогах общего пользования |
294 800,0 |
|
Расходы, связанные с содержанием Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Республики Узбекистан и его главных управлений, а также организаций в структуре Комитета |
90 492,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
22. |
Фонда развития систем водоснабжения и канализации |
|
|
Остаток на начало года |
161 519,0 |
|
Прогноз доходов |
74 371,4 |
|
Трансферты из Государственного бюджета* |
2 615 708,8 |
|
Расходы |
2 851 599,2 |
|
в том числе: |
|
|
Финансирование строительства и реконструкции объектов систем питьевого водоснабжения и канализации, а также проектно-изыскательных работ согласно программе комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации |
2 851 599,2 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
23. |
Фонд финансирования науки и поддержки инноваций |
|
|
Остаток на начало года |
86 739,7 |
|
Прогноз доходов |
62 095,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
670 000,0 |
|
Расходы |
770 000,0 |
|
Расходы на финансирование проектов в рамках государственных программ по научной деятельности |
522 850,0 |
|
Расходы на создание и дооснащение научных лабораторий, оснащенных новым и современным высокотехнологичным оборудованием |
72 000,0 |
|
Расходы на строительство и оснащение объектов у субъектов инновационной деятельности |
50 730,0 |
|
Расходы на финансирование кратковременных научных стажировок молодых ученых |
16 000,0 |
|
Расходы на содержание Исполнительной дирекции Фонда |
9 245,0 |
|
Расходы, связанные с реализацией программ, на основании решений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров |
99 175,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
48 834,7 |
24. |
Фонд привлечения населения к предпринимательству |
|
|
Остаток на начало года |
46 338,7 |
|
Прогноз доходов |
116 501,5 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
195 000,0 |
|
Расходы |
357 840,2 |
|
в том числе: |
|
|
Выплата субсидий |
350 082,5 |
|
Другие расходы |
7 757,7 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
25. |
Фонд поддержки ремесленничества и надомничества |
|
|
Остаток на начало года |
|
|
Прогноз доходов |
|
|
Трансферты из Государственного бюджета |
100 000,0 |
|
Расходы |
100 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Выплата субсидий |
50 000,0 |
|
Выделение ссуд |
50 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
|
26. |
Государственный фонд социальной защиты |
|
|
Остаток на начало года |
|
|
Прогноз доходов |
131 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Отчисления от поступлений в Государственный бюджет |
130 000,0 |
|
Другие доходы |
1 000,0 |
|
Трансферты из Государственного бюджета |
500 000,0 |
|
Расходы |
230 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
Социальные расходы |
210 000,0 |
|
Другие расходы |
20 000,0 |
|
Ожидаемый остаток на конец года |
401 000,0 |
II. |
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан |
|
|
Прогноз доходов |
10 109 060,0 |
|
Расходы |
39 007 260,0 |
*) В составе трансфертов из Государственного бюджета учтены трансферты государственным целевым фондам, предусмотренные республиканским бюджетом Республики Узбекистан, и перераспределяемые средства, а также трансферты, выделенные из местных бюджетов.
**) В соответствии с депозитным договором между коммерческими банками и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан средства, выделяемые для образовательных кредитов, не отражаются в расходах, поскольку в дальнейшем эти средства возвращаются в Фонд.
Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 31 декабря 2022 г.